Sistema Integrado de Gestion Version 1.05
Sistema Integrado
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SIG — Sistema Integrado de Gestión
Norma
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Documentos y Trazabilidad
Sub-carpeta
Documentos: 0
TipoCódigoNombre / TítuloSubtipo VersiónFechaEstadoUbicaciónAcciones
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Control de Documentos y Matrices Legales
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Documentos
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Registros
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Requisitos legales
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Cumplimiento legal
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Revisión ≤ 60 días
🔴
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Vencidos
📄 Lista Maestra de Documentos
Mostrando 0 de 0
Tipo Código Nombre / Título Subtipo Norma Proceso / Área Versión Fecha Próx. Revisión Vigencia Estado Aprobado por Ubicación Acciones
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📄 Control documentario (ISO 9001 — 7.5)
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🕓 Control de Cambios
Versión Fecha Motivo del cambio Descripción del cambio Elaborado por Aprobado por Estado Acciones
🕓 Historial de revisiones del documento
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🗂️ Lista Maestra de Registros
Mostrando 0 de 0
Tipo Código Nombre / Título Versión Fecha Estado Doc. de origen Proceso Responsable Medio Ubicación Acceso Retención Disposición Acciones
🗂️ Control de registros (ISO 9001 — 7.5.3)
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📚 Lista Maestra Unificada de Documentos y Registros
Mostrando 0 de 0 (0 documentos + 0 registros)
Clase Tipo Subtipo Código Nombre / Título Norma Versión Fecha Próx. Revisión Vigencia Estado Proceso / Área Responsable Aprobado por / Doc. de origen Medio Ubicación Acceso Retención Disposición Acciones
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📚 Información documentada — ISO 9001:2015 cláusula 7.5 e ISO 45001:2018 cláusula 7.5
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🛡️ Matriz Antisoborno (ISO 37001)
Mostrando 0 de 0
Proceso / Área Riesgo de soborno Tipo Partes involucradas Controles implementados Responsable Prob. Sev. Nivel Clasificación Medida correctiva Cumplimiento Normativa Próx. Eval. Acciones
🛡️ Matriz Antisoborno — ISO 37001:2016
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💰 Matriz Lavado de Activos (PLA/FT)
Mostrando 0 de 0
Proceso / Área Operación / Descripción Tipo operación Factor de riesgo Controles implementados Responsable Prob. Sev. Nivel Clasificación Medida correctiva Cumplimiento Normativa Próx. Eval. Acciones
💰 Matriz Lavado de Activos — D.S. N° 033-2005-EF
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🚫 Matriz Legal de Hostigamiento Sexual Laboral
Mostrando 0 de 0
Proceso / Área Prohibición / Conducta Tipo Artículo aplicable Sanción aplicable Controles de prevención Canal de denuncias Protocolo investigación Cumplimiento Próx. Eval. Acciones
🚫 Matriz Legal de Hostigamiento Sexual — D.S. N° 006-2019-TR
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⛓️ Matriz de Trata de Personas (BASC)
Mostrando 0 de 0
Proceso / Área Riesgo de trata Tipo trata Factor vulnerabilidad Cadena suministro Controles de prevención Responsable Prob. Sev. Nivel Clasificación Medida correctiva Cumplimiento Próx. Eval. Acciones
⛓️ Matriz de Trata de Personas — BASC 2020 / ISO 28000
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✅ Evaluación de Cumplimiento
Fecha Evaluador Resultado Hallazgo Evidencia Acción correctiva F. Límite Responsable Acciones
✅ Historial de evaluaciones del requisito
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📊 Dashboard de Documentos y Cumplimiento Legal
Documentos por estado
Cumplimiento legal
Requisitos legales por materia
Semáforo de vencimientos
🕓 Últimos movimientos del módulo (0)
FechaUsuarioSecciónMovimiento
📋 Procedimientos Operativos
Mostrando 0 de 0
Código Documento Tipo Versión F. Revisión Estado Ubicación Acciones
📋 Procedimientos Operativos (ISO 9001 — 7.5)
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📄 Procedimiento Operativo
Título del Procedimiento
Secciones del Procedimiento
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / REFERENCE DOCUMENTATION
5. RECURSOS
6. RESPONSABILIDADES
7. DESARROLLO
8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
9. MEDIO AMBIENTE
10. ANEXOS
HOJA DE MOTIVO DE CAMBIO — se reserva los derechos de reproducción, restringida salvo autorización expresa del representante de la alta dirección y/o del Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - SSOMA, para su implementación. Toda copia en PAPEL es un  "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente del documento. Para utilizarlo La impresión o fotocopia, total o parcial, de su contenido en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente autorización por escrita de área del SIG – sistema integrado de gestión.
📋 Editor de Procedimiento Operativo
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📄 Vista previa del Procedimiento

HOJA DE MOTIVO DE CAMBIO — se reserva los derechos de reproducción, restringida salvo autorización expresa del representante de la alta dirección y/o del Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - SSOMA, para su implementación. Toda copia en PAPEL es un  "Documento no Controlado" a Excepción del original, por favor asegúrese de que ésta es la versión vigente del documento. Para utilizarlo La impresión o fotocopia, total o parcial, de su contenido en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente autorización por escrita de área del SIG – sistema integrado de gestión.
📄 Vista previa de impresión
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Almacén
Salida de Productos
👤 Cajero: SIG
🗒️ Factura: 300
📅
🕐
Personal:
Producto:
Stock: 0 Cantidad:
Unidad:
FacturaProducto PrecioCantidadTotalAcción
Selecciona cliente, producto y cantidad — luego presiona Agregar
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
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Inventarios
📅 🕐
IdDescripciónProveedores PrecioCódigoUnidad Stock ActualSucursalCategoríaRack
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Dashboard
💰
NIVEL 1 · IMPACTO FINANCIERO
Lo que ve la Gerencia
💰
Valor Total Inventario
S/ 0
Suma precio × stock actual
⚠️
Productos en Déficit
0
Stock negativo (riesgo financiero)
📤
Total Salidas Registradas
0
Vales emitidos acumulados
💲
Monto Total Salidas
S/ 0
Valor entregado acumulado
⚙️
NIVEL 2 · SALUD OPERATIVA
Lo que necesitas controlar
🔴 Stock Crítico (≤ 0)
🟡 Stock Bajo (1–3 unidades)
🏆 Evaluación de Proveedores
📊 Valor de Inventario por Categoría
🥧 Inventario por Sucursal
🔮
NIVEL 3 · PREDICTIVO
Lo que te hace indispensable
📊 Top Productos — Mayor Rotación
👥 Top Clientes — Mayor Consumo
Regla de oro: Si no impacta el inventario, no va en primera vista.
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Ingreso de Productos
👤 Cajero: SIG
🗒️ Factura: 300
📅
🕐
Proveedor:
N°: 1
Factura: 300
Tipo Doc.:
Producto:
Precio Unitario: S/ 0.00
Cantidad:
Stock: 0
FacturaProducto Precio UnitarioCantidad
Selecciona proveedor, producto y cantidad — luego presiona Agregar
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Mapa de Racks
Ocupado
Libre
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Versión 1.05
Proveedores — Matriz Unificada
Registrar / Editar proveedor
IDNombreRUCCelular DirecciónCorreoEvaluaciónFichaQué vende
Página 1 de 1
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Versión 1.05
Módulo Salidas
📅
Vale Personal Empresa ProductoCantidadUnidad Móvil P. UnitarioP. Total DespachadoServicio/Obra Área de trabajoFecha de entrega ▼ Acción
Total del período: S/ 0.00
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Versión 1.05
Módulo Entradas
📅
N° G/FFechaCódigo Producto DescripciónCantidadProveedor
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📋 Requerimientos de Almacén
Item Fecha Solicitante Área Descripción Cant. Estado Acción
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Mantenimiento Unidades Móviles
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Órdenes de Servicio
OS N°DescripciónEquipoÁreaF.AperturaF.CierreTécnicoPrioridadEstadoObservaciones
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Historial de Mantenimiento
Item Equipo Subcategoría Marca Placa Empresa Ubicación FECHA LECTURA KM ACTUAL F.ÚLT ACEITE MOTOR KM ÚLT ACEITE F.ÚLT FILTRO AIRE F.ÚLT ACEITE CAJA F.ÚLT ACEITE CORONA ESTADO ACEITE MOTOR
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Versión 1.05
Programa de Mantenimiento
PRIORIDADSUB-CATEGORÍAPLACATIPOMARCAOPERACIÓN / UBICACIÓNFECHALECTURA KM ACTUALF. ÚLT. CAMBIO ACEITEACCIÓN RECOMENDADAACEITE MOTORFILTRO AIREACEITE CAJACORONA / SEC / DIR
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Versión 1.05
Requerimiento para Almacén
REQ N°FechaDescripciónCantidadUnidadUso/DestinoEquipoSolicitantePrioridadEstado
📋 Requerimientos recibidos de Logística
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Versión 1.05
Cambio de Llantas
GrupoMedidaCódigoCant. TotalCant. Asig.TipoPlacaVale Salida
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Versión 1.05
Dashboard Mantenimiento
Filtros:
Gestión de OTs
Indicadores Técnicos & Costos
Análisis de Costos
Costo Mensual
Correctivo vs Preventivo
CorrectivoPreventivo
Costo Promedio por OT
Evolución mensual
Confiabilidad & Disponibilidad
Disponibilidad % por Mes
MTBF / (MTBF + MTTR) mensual
Indicadores de Confiabilidad
Resumen global
Distribución de OTs
OTs por Mes
Correctivo vs Preventivo
CorrectivoPreventivo
Tipo de Falla & Sistema
Distribución por categoría
Rankings por Placa
Top 10 Placas — Mayor Horas de Parada
Equipos con más tiempo inactivo
Top 10 Placas — Mayor % Correctivo
Equipos con más intervenciones correctivas
Top 10 Placas — Peor Disponibilidad
Equipos con menor % de disponibilidad
Top 10 Placas — Mayor Costo Total
Equipos con mayor inversión acumulada
KPIs por Placa
Tabla de Indicadores por Placa
MTBF · MTTR · Disponibilidad · Fallas · Costo
PlacaOTsFallas MTBF (h)MTTR (h)Disponib. H. ParadaCostoC/P
⚠ Por Prioridad
🔴 Paradas de Equipo
📊 Índice C/P

Detalle de Órdenes de Trabajo

N° OTPlacaTipoTipo Falla PrioridadF. InicioH. Total H. ParadaEs FallaParadaCostoEstado
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Versión 1.05
Historial y Certificado de Mantenimiento
Ítems del checklist para este registro (marca X = realizado)
2026
Declaración de Operatividad
DECLARACIÓN DE OPERATIVIDAD
Código: PEJ-MAN-002.03 — Emisión:
Vigente hasta:
1. Datos Generales
Verificar la operatividad del equipo: datos de la maquinaria, inspección visual y prueba de operatividad.
2. Descripción General de la Maquinaria
3. Lugar y Fecha de la Inspección
4-5. Inspección Visual — Resultado
6-8. Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones
9. Condiciones de Emisión y Validez

Mediante la presente declaración, luego de realizar la verificación de la maquinaria y efectuadas las pruebas y ensayos respectivos, se determina que el equipo se encuentra en funcionamiento OPERATIVO Y EN BUEN ESTADO. Este certificado tiene una validez de 60 días, vigente desde - hasta -. Se renueva automáticamente al generar una nueva declaración para la misma unidad.

+ Insertar imagen
Encargado
+ Insertar imagen
Técnico Mecánico
+ Insertar imagen
Coordinador de SSOMA
Representante Legal

USO INTERNO: Estos documentos tienen como único fin el control interno de procesos, el seguimiento del estado de la flota vehicular y la trazabilidad de las intervenciones de mantenimiento y revisión.

Declaraciones de Operatividad Generadas
Código/CorrelativoCategoríaUnidadEmpresa PropietariaMembrete (Declaración)Fecha EmisiónVigente HastaEstado📄 DocumentoVerEditarEliminar
Cronograma Anual — Declaraciones de Operatividad

🗓️ Cronograma Anual (Enero — Diciembre) — Volquetes y demás unidades

Unidad🏢 Empresa (membrete)EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Reporte Técnico - Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Código Fecha Equipo Cód. Activo Tipo Mant. Ubicación Horómetro N° OT Empresa Ejecutora Técnico Supervisor SSOMA Resultado Próx. Mant. Acciones
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Mantenimiento Línea Amarilla
Órdenes de Servicio
OS N°DescripciónEquipoÁreaF.AperturaF.CierreTécnicoPrioridadEstadoObservaciones
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Versión 1.05
Requerimiento para Almacén
REQ N°FechaDescripciónCantidadUnidadUso/DestinoEquipoSolicitantePrioridadEstado
📋 Requerimientos recibidos de Logística
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Versión 1.05
Cambio de Llantas
VehículoPlacaFechaKm/HrPosiciónMarcaMedidaDOTEst.RetiradaPrecio S/Km Próx.TécnicoObservaciones
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Versión 1.05
Historial de Mantenimiento Línea Amarilla
ItemEquipoSubcategoríaEmpresaUbicaciónSERIEMODELOTIPOMARCAFECHALECTURA HORÓMETROF. ÚLT. ACEITE MOTORF. ÚLT. FILTRO AIREF. ÚLT. ACEITE CAJAESTADO ACEITE
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Versión 1.05
Dashboard Mantenimiento
Filtros:
Gestión de OTs
Indicadores Técnicos & Costos
Análisis de Costos
Costo Mensual
Correctivo vs Preventivo
CorrectivoPreventivo
Costo Promedio por OT
Evolución mensual
Confiabilidad & Disponibilidad
Disponibilidad % por Mes
MTBF / (MTBF + MTTR) mensual
Indicadores de Confiabilidad
Resumen global
Distribución de OTs
OTs por Mes
Correctivo vs Preventivo
CorrectivoPreventivo
Tipo de Falla & Sistema
Distribución por categoría
Rankings por Placa
Top 10 Placas — Mayor Horas de Parada
Equipos con más tiempo inactivo
Top 10 Placas — Mayor % Correctivo
Equipos con más intervenciones correctivas
Top 10 Placas — Peor Disponibilidad
Equipos con menor % de disponibilidad
Top 10 Placas — Mayor Costo Total
Equipos con mayor inversión acumulada
KPIs por Placa
Tabla de Indicadores por Placa
MTBF · MTTR · Disponibilidad · Fallas · Costo
PlacaOTsFallas MTBF (h)MTTR (h)Disponib. H. ParadaCostoC/P
⚠ Por Prioridad
🔴 Paradas de Equipo
📊 Índice C/P

Detalle de Órdenes de Trabajo

N° OTPlacaTipoTipo Falla PrioridadF. InicioH. Total H. ParadaEs FallaParadaCostoEstado
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
👤 Bienvenido: SIG
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Versión 1.05
📝 Requerimientos SST — FPOG-LO/S-021.01
Total requerimientos: 0
FECHA N° REQUERIMIENTO ÁREA SOLICITANTE PROVEEDOR EMPRESA ESTADO ACCIONES
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IPERC — Matriz de Peligros y Riesgos
Registros: 0  |  ALTO: 0   MEDIO: 0   BAJO: 0

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (IPERC)

Categoría Área/Cargo Actividad/Tarea Tipo N° Trab. Exp. Peligro Riesgo Riesgo puro Controles Medidas de Control Riesgo residual Normativa Legal
HM Tipo Descripción Suceso peligroso Consecuencia PSNivel E S I A EPP PSNivel
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Accidentes de Trabajo — R.M. Nº 050-2013-TR
Registros: 0  |  Mortales: 0   Incapacitantes: 0   Leves: 0
FechaHora TrabajadorDNIÁrea LugarGravedad Parte CuerpoDías Desc. Estado
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Programas SST
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Versión 1.05
🧾 Programa de Auditoría
🏢 Empresa (Membrete): Año:
Programa de Auditoría
0%
Avance del programa
0 actividades en el programa
Actividad / Sub-actividadResponsableFrecuencia EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic ObservacionesAvance
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
🩺 Programa de Vigilancia Médica
🏢 Empresa (Membrete): Año:
Programa de Vigilancia Médica
0%
Avance del programa
0 actividades en el programa
Actividad / Sub-actividadResponsableFrecuencia EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic ObservacionesAvance
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
📡 Programa de Monitoreo
🏢 Empresa (Membrete): Año:
Programa de Monitoreo
0%
Avance del programa
0 actividades en el programa
Actividad / Sub-actividadResponsableFrecuencia EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic ObservacionesAvance
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
📚 Programa de Capacitación
🏢 Empresa (Membrete): Año:
Programa de Capacitación
0%
Avance del programa
0 actividades en el programa
Actividad / Sub-actividadResponsableFrecuencia EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic ObservacionesAvance
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
🚨 Programa de Simulacros
🏢 Empresa (Membrete): Año:
Programa de Simulacros
0%
Avance del programa
0 actividades en el programa
Actividad / Sub-actividadResponsableFrecuencia EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic ObservacionesAvance
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⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Inspecciones
📦
Check List de Almacén
Instalaciones generales y materiales peligrosos
0%
🏢
Check List de Oficina
Puntos a verificar en áreas administrativas
0%
🛠️
Inspección de Herramientas
Condición general, cableado y guardas de seguridad
0%
🦺
Registro de Inspección de EPPs
Uso correcto de equipos de protección personal
0
🧯
Inspección de Extintores
Presión, manguera, señalización y vigencia
0
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Check List de Almacén
Cumplimiento: 0%
🏢 Empresa (Membrete):
Condición IdentificadaSINO Clasif. (A/M/B)Corrección / Acción CorrectivaResponsable
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Check List de Oficina
Cumplimiento: 0%
🏢 Empresa (Membrete):
Condición IdentificadaSINO Clasif. (A/M/B)Corrección / Acción CorrectivaResponsable
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Inspección de Herramientas
Cumplimiento: 0%
🏢 Empresa (Membrete):
Condición IdentificadaSINO Clasif. (A/M/B)Corrección / Acción CorrectivaResponsable
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Registro de Inspección de EPPs
Total registrados: 0
TrabajadorDNIÁrea Inspeccionada EPP FaltanteFechaResponsable InspecciónEstado
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Inspección de Extintores
Total registrados: 0
CódigoUbicaciónTipo CapacidadFecha CargaFecha Vencimiento Presión / Manguera / SeñalizaciónEstado
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Check List de Unidades
Pre-Uso
📄 Código: 📅 F.Revisión: N° Revisión: 📄 Páginas afectadas: ✏️ Motivo de cambio:
🏢 Empresa (Membrete): 📋 Placa/Serie: 🏷️ Marca: 🔧 Modelo: ⚙️ Motor: 📅 Año: 🏢 Empresa:
👷 Operador: 📅 Fecha: 🔢 Km/Horómetro: 📍 Proyecto:
0%
Cumplimiento del Pre-Uso
0 / 0 ítems evaluados
⚙️ Resultado de la Inspección
📷 Evidencias Fotográficas de la Inspección
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Registros de Pre-Uso guardados
FechaTipoPlacaMarca/ModeloOperadorCumplimientoEvidenciasObs.Acción
Seguimiento de EPPs
👥
Personal
Gestion de personal
0
📦
Entregas de EPPs
Registro vinculado a almacen
0
🗂️
Reportes Guardados
Reportes generados y persistidos
0
🔄
Ciclo de Vida
Seguimiento por trabajador
0
📋
Catálogo Ciclo de Vida
Vida útil por equipo EPP
0
📊
Dashboard
Panel de control
0%
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Matriz de Designación de EPPs
Total: 0
DNINombresCargoAreaSexoRegimenEstado
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Entregas de EPPs
Total entregas: 0
PersonaDNIEPPTallaCant F. EntregaProx. CambioMotivoResponsableEstado
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Catálogo Ciclo de Vida de EPP
Equipos EPP en Almacén: 0  |  Asignados: 0  |  Pendientes: 0
Código Descripción del EPP Artículo del catálogo Vida útil (días) Período de cambio (meses) Estado
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Reportes Guardados de EPP
Total: 0
CódigoTítulo / PersonaEmpresaRango de fechasGeneradoN° Rev.Acciones
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Ciclo de Vida de EPPs
Personal: 0 · Ciclo de Vida EPP
Persona DNI Puesto Casco Seguridad Lentes Seguridad Protección Oído Respiradores filtro Mandil y Escarpines Guantes Badana Zapatos Punta Acero Camisa Staff Camisa Drill/Camisaco Poleras Operativas Traje Taive Rodilleras Corta Viento Barbiquijo Chaleco Reflectante Overol Pantalón Trabajo
F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst F.EntCicloF.CambioEst
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Dashboard - EPPs
Estado de EPPs por Categoria
Distribucion General
👤 Bienvenido: SIG
Versión 1.05
Vista previa
🔬 Investigación de Incidentes y Accidentes — POG-S-020 REV 3.01
TipoRegistroFecha TrabajadorÁreaLugarGravedad TestigosMedidasInvestig.EstadoAcción
Selecciona un suceso para investigarlo.
TestigoDNICargo ÁreaTurnoFecha de firmaAcción
FechaLugarDescripción del suceso ResponsableFecha previstaDifundidaAcción
Mes Acc. mortalesAcc. levesAcc. incapacitantes Horas-hombreDías perdidosN° trabajadores Índice de frecuenciaÍndice de gravedadÍndice de accidentabilidad Enferm. ocupacionalesTrab. expuestosTasa de incidencia Trab. con cáncerIncid. peligrosos
Índices según la RM 050-2013-TR. Frecuencia = accidentes incapacitantes × 1 000 000 / horas-hombre. Gravedad = días perdidos × 1 000 000 / horas-hombre. Accidentabilidad = (frecuencia × gravedad) / 1000. Tasa de incidencia = enfermedades ocupacionales × 1000 / trabajadores expuestos al agente. Cuando falta el denominador el índice aparece como «—»: no se puede calcular, que es distinto de que valga cero.
TABLA SCAT — TÉCNICA DE ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LAS CAUSAS
📊 Monitoreos Ocupacionales
👤 Bienvenido: SIG
📊 Monitoreos Ocupacionales
Versión 1.05
📋 Registro RM 050-2013
Registros: 0  |  Norma: RM 050-2013-TR

REGISTROS DE MONITOREO — FORMATO RM 050-2013-TR

Empresa (RUC) Estación (Código) Fecha Muestreo Hora Inicio Componente Tipo Muestra UTM Norte UTM Este dB(A) LEP,d Excede? Responsable Estado Acciones
📋 Registro RM 050-2013
📊 Total: 0
📊 Informes RM 050-2013
Informes: 0  |  Cumplen: 0  |  No Cumplen: 0

INFORMES DE MONITOREO OCUPACIONAL — RM 050-2013-TR

N° Informe Empresa (RUC) Estación Tipo Fecha Muestreo Resultado ¿Cumple? Responsable Estado Acciones
📊 Informes RM 050-2013
📊 Total: 0
🔊 Monitoreo de Ruido
Registros: 0  |  Exceden LEP: 0

MONITOREO DE RUIDO — NIVELES DE PRESIÓN SONORA

Fecha Área / Puesto Equipo / Proceso Tipo dB(A) dB(C) LEP,d LEX,8h Tiempo LEP Límite Excede? EPP Entregado Observaciones Estado Acciones
🔊 Monitoreo de Ruido
📊 Total: 0
💡 Monitoreo de Iluminación
Registros: 0
Fecha Área / Puesto Actividad Lux Medido Lux Requerido Uniformidad CUMPLE? Tipo de Fuente Observaciones Estado Acciones
💡 Monitoreo de Iluminación
📊 Total: 0
🌡️ Monitoreo de Temperatura y Humedad
Registros: 0
Fecha Área / Zona Temp (°C) Humedad (%) BTU Confort Térmico Estrés Calórico Condiciones Observaciones Estado Acciones
🌡️ Monitoreo de Temperatura y Humedad
📊 Total: 0
📳 Monitoreo de Vibraciones
Registros: 0
Fecha Área / Puesto Equipo / Herramienta Tipo Vibración Frecuencia (Hz) Aceleración (m/s²) Velocidad (mm/s) Excede? EPP Anti-Vibración Observaciones Estado Acciones
📳 Monitoreo de Vibraciones
📊 Total: 0
⚗️ Monitoreo de Agentes Químicos
Registros: 0
Fecha Área / Proceso Sustancia / Agente Tipo Conc. Medida Conc. Límite Unidad ¿Excede? Método de Muestreo EPP Utilizado Observaciones Estado Acciones
⚗️ Monitoreo de Agentes Químicos
📊 Total: 0
🦠 Monitoreo de Agentes Biológicos
Registros: 0
Fecha Área / Zona Agente / Factor Tipo Resultado Referencia ¿Excede? Método de Muestreo Medidas de Control Observaciones Estado Acciones
🦠 Monitoreo de Agentes Biológicos
📊 Total: 0
🧠 Factores de Riesgo Psicosocial — NTP-ISO 45003
Evaluaciones: 0  |  Alto/Muy Alto: 0
Evaluaciones
0
Sin Riesgo
0
Bajo
0
Medio
0
Alto
0
Muy Alto
0

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL — NTP-ISO 45003:2021

Fecha Área / Puesto Evaluado(a) Factor de Riesgo Sub-Factor / Descripción Puntuación Nivel Riesgo ¿Excede? Evidencia / Observación Acciones Correctivas Responsable Fecha Compromiso Estado Acciones
🧠 Factores de Riesgo Psicosocial
📊 Total: 0
Laboratorio
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Requerimientos de Calibración
Total requerimientos: 0
FECHA N° REQUERIMIENTO EQUIPOS PROVEEDOR EMPRESA ESTADO ENVIADO A OBSERVACIONES ACCIONES
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Calibración de Equipos
Total equipos: 0
REPORTE DE EQUIPOS DE LABORATORIO — Calibración de Equipos
CÓDIGO: FES-S-REP-007
FECHA DE REVISIÓN: 05-08-2026
N° DE REVISIÓN: 01
PÁGINA: Página 1 de 1
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: Verificar y dejar constancia del estado de calibración de todos los equipos del laboratorio, identificando aquellos con calibración vigente, vencida o próxima a vencer, para asegurar la trazabilidad metrológica y el cumplimiento normativo.
Alcance: Comprende la totalidad de equipos de medición y ensayo del laboratorio, incluyendo balanzas, tamices, máquinas de ensayo, comparadores, conos, termómetros y demás instrumentos sujetos a calibración periódica.
2. MARCO NORMATIVO
• NTP-ISO 10012:2003 — Sistemas de Gestión de la Medición: Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.
• ISO/IEC 17025:2017 — Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (secciones 6.4 y 7.6).
• NTP 400.005:2000 — Equipos de medición: Calificación, calibración y control de equipos de medición.
NOMBRECANT. MODELOMARCA CÓDIGO/SERIEÁREA ESTADOPROGRAMADO SIN PROGRAMAREJECUTADO FRECUENCIACALIBRACIÓN ESTADO CERT. RESPONSABLE LAB.
DÍASMESESFECHA CAL.EXPEDIENTEPRÓX. CAL.CERTIFICADO
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Versión 1.05
Inventario de Equipos
INVENTARIO DE LABORATORIO DE SUELOS
CÓDIGO: FES-S-REP-008
FECHA DE REVISIÓN: 05-08-2026
N° DE REVISIÓN: 01
PÁGINA: Página 1 de 1
OBJETIVO GENERAL
Establecer un sistema de control, registro y seguimiento integral de todos los equipos, instrumentos, materiales y accesorios del laboratorio, garantizando su identificación, ubicación, estado operativo y cumplimiento de calibración y mantenimiento.
📏 ALCANCE
Abarca todos los activos del laboratorio: equipos de ensayo, instrumentos de medición, patrones de referencia, materiales de uso frecuente y accesorios necesarios para los procedimientos.
📜 NORMATIVA APLICABLE
NormaDescripciónAplicación al inventario
NTP-ISO/IEC 17025:2017Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibraciónObliga a mantener inventario actualizado, verificación y calibración de equipos y trazabilidad de mediciones.
NTP E.050Norma Técnica de Suelos y CimentacionesEstablece requisitos para ensayos de mecánica de suelos, exigiendo equipos calibrados y registrados.
NTP 339Conjunto de normas sobre procedimientos de ensayo de suelosDefine características que deben cumplir los equipos para cada tipo de prueba.
ASTM vigentesNormas internacionales de ensayoReferencia técnica para calibración y uso de equipos como prensas, tamices y balanzas.
Normativas INACALAcreditación y metrología en PerúMarco de acreditación para laboratorios y trazabilidad metrológica.
NOMBRE DEL EQUIPOMODELOMARCASERIEÁREANOMBRE DEL PROYECTOUBICACIÓNESTADOÚLTIMO MANT.VALE/GUIARESPONSABLERESP. EN OBRA
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Mantenimiento de Equipos
EQUIPOTIPO MANT.FECHA PROG.FECHA EJEC.ESTADOTÉCNICOOBSERVACIONESPRÓXIMO MANT.
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Ensayos de Laboratorio
TIPO DE ENSAYOMUESTRAFECHANORMARESULTADOUNIDADESTADOTÉCNICOOBSERVACIONES
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Seguimiento de Equipos
Total: 0
SEGUIMIENTO DE EQUIPOS
NOMBRE DEL PROYECTOEQUIPOTIPOFECHA ENTRADAFECHA SALIDAN° VALERESPONSABLEESTADOOBSERVACIONES
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Obras
Total obras: 0
NOMBRE DE OBRA CÓDIGO CLIENTE FECHA INICIO FECHA FIN RESPONSABLE ESTADO ACCIONES
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Obra
📁
Datos del Proyecto
Nombre, código, cliente, responsable, fechas y estado
🧾
Adquisición / Requerimientos
Solicitudes de materiales, EPPs y equipos para esta obra
📦
Mini Almacén
Bodega propia de la obra, extensión del Almacén principal
🔄
Entradas y Salidas
Movimientos de materiales dentro del Mini Almacén de la obra
🚜
Maquinaria / Equipos
Listado de maquinaria asignada a esta obra con vínculo al módulo de Unidades
🏗️
Flujo de Obra (9 etapas — BuildFlow)
Proyecto → Presupuesto → Requerimiento → Cotización → Recepción → Bodega → Avance → Finalización → Cierre
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Versión 1.05
Mini Almacén
Ítems en bodega: 0
CÓDIGOPRODUCTO CATEGORÍAUNDSTOCK
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Entradas y Salidas
FECHATIPO PRODUCTOCANT.DOCUMENTORESPONSABLE
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Flujo de Obra
Etapa
0%
0 / 0 ítems completados
Listado de Maquinaria
Total: 0
EQUIPO / VEHÍCULO CÓDIGO PLACA MARCA / MODELO AÑO OPERADOR FECHA INGRESO FECHA SALIDA HORAS / KM ESTADO OBSERVACIONES
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Logistica MM — Gestion de Materiales
N Documento Fecha Clase Signo Material Almacen Cantidad UM P.Unitario Importe OC Usuario Anul.
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MM v1.05
🚛 Unidades
UNIDADES
📅 🕐
Item EquipoSubcategoríaMarcaPlacaEmpresaUbicación M3ColorModeloSerieMotorAño SOAT VenceRev. Técnica VenceTarjeta Prop. VenceDecl. Op. VencePóliza TREC Vence Kit AntiderrameExtintoresBotiquínConosTacosMallas/Carpas EstadoDetalle
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🏭 Producción
🏭 Planta de Concreto
🏭 Planta de Concreto
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📊 Dashboard de Producción
📋 Órdenes Recientes
⚠️ Alertas Activas
🧪 Diseños de Mezcla
Total: 0
CÓDIGO NOMBRE TIPO RESISTENCIA REVENIMIENTO AMBIENTE NORMA VERSIÓN ESTADO
📋 Órdenes de Producción
Total: 0
N° ORDEN CLIENTE OBRA DISEÑO PLANTA VOLUMEN m³ FECHA ENTREGA HORA PRIORIDAD ESTADO
🔬 Lotes de Producción
Total: 0
N° LOTE N° ORDEN CLIENTE OBRA VOLUMEN m³ INICIO FIN OPERADOR CAMIÓN ESTADO CALIDAD
🧪 Ensayos de Calidad
Total: 0
ID N° LOTE N° ORDEN TIPO ENSAYO FECHA ENSAYO FECHA RESULTADO VALOR UNIDAD CONFORMIDAD TÉCNICO
💰 Costeo de Producción
Total: 0
N° LOTE N° ORDEN CLIENTE OBRA C. MATERIALES C. MANO OBRA C. TOTAL COSTO/m³ PRECIO/m³ MARGEN
🏗️ Plantas y Silos
🏭 Planta de Asfalto

Submódulo Planta de Asfalto en construcción.

⚙️ Chancadoras

Submódulo Chancadoras en construcción.

⛽ Control de Combustible
⛽ Control de Combustible
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📊 Dashboard de Combustible
📈 Ratios por Unidad
⚠️ Alertas de Incumplimiento
🚚 Unidades Móviles / Maquinaria
Total: 0
CÓDIGO PLACA DESCRIPCIÓN TIPO MARCA MODELO AÑO TANQUE (L) RATIO ESP. ESTADO
⛽ Despachos de Combustible
Total: 0
ID UNIDAD PLACA FECHA LITROS KM CONDUCTOR TIPO DOC. REF
📈 Ratios de Producción
Total: 0
UNIDAD PLACA PERÍODO m³ PROD. LITROS RATIO REAL RATIO ESP. DESV. % CUMPLIMIENTO
⚠️ Causalidades por Incumplimiento
Total: 0
ID UNIDAD TIPO CAUSALIDAD DESCRIPCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PRIORIDAD ESTADO FECHA DET.
🧾 Ventas
🧾 Ventas
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👥 Clientes
Total: 0
RAZÓN SOCIAL RUC CONTACTO TELÉFONO EMAIL TIPO ESTADO
🧾 Registro de Ventas
Total: 0
FECHA DOCUMENTO TIPO DOC. CLIENTE PRODUCTO / DESCRIPCIÓN CANT. UND. P. UNIT. SUBTOTAL IGV TOTAL ESTADO
Copias de seguridad
Base de datos (MySQL)

Solo el rol Administrador puede generar o restaurar copias de seguridad.

Historial de Respaldos SST (programas, checklists e inspecciones — se registran automáticamente)
Total: 0
FECHAMÓDULODETALLE
🤖 IA Proteos — Asistente del Sistema Integrado de Gestión
IA Proteos
Zoe
Tu compañera de cada día
Comprobando estado…
🔔 Notificaciones — Alarmas de Vencimiento
Total alarmas: 0
Fuente: módulo Unidades Móviles · Umbral: 30 días
Recursos Humanos
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Versión 1.05
Ingreso de Personal
Total registrados: 0
NOMBRES Y APELLIDOS DOC. IDENTIDAD EMPRESA PUESTO / ÁREA TELÉFONO CORREO ESSALUD AFP ESTADO
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Versión 1.05
Detalle de Trabajador
Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)
Total: 0
NRO APELLIDOS Y NOMBRES FEC. NAC. SEXO EDAD CARGO INICIO FIN ESTADO LABORATORIO TIPO DE EMO RESULTADO
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Versión 1.05
Detalle de Examen Médico
Levantamiento de Observaciones
Total: 0
NRO APELLIDOS Y NOMBRES RESULTADO EMO RESTRICCIONES OBSERVACIONES / SEGUIMIENTO ESTADO LEVANT. ACCIONES
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Versión 1.05
Requerimientos de EMO
Total requerimientos: 0
REQUERIMIENTOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
FECHA N° REQUERIMIENTO PERSONAL PROVEEDOR / CLÍNICA ESTADO ENVIADO A OBSERVACIONES ACCIONES
Total requerimientos: 0
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Reclutamiento de Personal
👤 Bienvenido: SIG
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Versión 1.05
Requisición de Personal / Vacantes
Total vacantes: 0
PUESTO SOLICITADO ÁREA N° VACANTES MOTIVO FECHA SOLICITUD SOLICITANTE CANDIDATOS ESTADO
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Versión 1.05
Banco de Candidatos / Pipeline de Selección
Total candidatos: 0
👤 Bienvenido: SIG
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Versión 1.05
Manual de Organización y Funciones (MOF)
Total puestos: 0
CARGO / PUESTO ÁREA / DEPARTAMENTO JEFE INMEDIATO EMPRESA ESTADO
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Versión 1.05
Legajo de Personal
Total: 0 boletas | Neto total: S/ 0.00
NOMBRES Y APELLIDOS DNI EMPRESA Currículum Vitae Licencia de Conducir SCTR Salud SCTR Pensión Vida Ley Neto Pagar Carnet COVID Contrato
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Versión 1.05
Detalle de Boleta de Pago
💰
DNI:
Empresa:
Periodo:
Fecha emision:
💰 Ingresos
Sueldo BaseS/ 0.00
BonificacionesS/ 0.00
📉 Descuentos
Descuentos variosS/ 0.00
AFPS/ 0.00
EsSaludS/ 0.00
NETO A PAGAR S/ 0.00
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Planillas
Planilla Mensual
TrabajadorDocumentoPuestoEmpresa Sueldo BásicoAsig. FamiliarDescuento (13%)Neto a Pagar
Cargando...
Asistencia Mensual
Doble clic en una celda para cambiar el estado (A=Asistió, F=Falta, P=Permiso, V=Vacaciones, D=Descanso Médico)
Trabajador
Cargando...
Vacaciones y CTS
🏖️ Vacaciones 30 días calendario por año completo de servicios (D. Leg. 713, Art. 10) — proporcional/trunco al tiempo trabajado
TrabajadorDocumentoFecha IngresoAntigüedad (años) Días ganados (año en curso)Días completos acumuladosPago vacacional estimado (30 días)
💰 CTS (Compensación por Tiempo de Servicios)
TrabajadorDocumentoSueldo BásicoGratificación Remuneración Computable (S + G/6)Meses computadosDías computadosDepósito CTS
CTS = (Remuneración Computable ÷ 12) × meses completos del semestre + (Remuneración Computable ÷ 360) × días adicionales — D.S. N.° 001-97-TR
📊 Reportes
Reporte de Ingreso de Materiales

REPORTE DE INGRESO DE MATERIALES

Objetivo: Verificar y dejar constancia de los materiales ingresados a Almacén en el periodo y categoría seleccionados, como sustento del control de existencias y trazabilidad de compras.
Alcance: Comprende todos los ingresos (vales, boletas y facturas) registrados en el módulo Almacén — Entradas de Materiales dentro del rango de fechas y la categoría de producto indicados arriba.
Normativa: NTP-ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad — control de compras y trazabilidad de insumos); Ley N° 28015 y su reglamento (registro y control de existencias, cuando aplique).

📦 Productos Ingresados en el Periodo

FechaTipoN° DocumentoProveedorProductoCategoríaCantidadPrecio Unit.Total
TOTAL: S/ 0.00
Elaborado por
Vº Bº
Reporte de Salida de Materiales

REPORTE DE SALIDA DE MATERIALES

Objetivo: Verificar y dejar constancia de los materiales despachados desde Almacén hacia unidades móviles y/o obras, como sustento de consumo y control de destino de materiales.
Alcance: Comprende todas las salidas registradas en Almacén — Salida de Materiales dentro del rango de fechas, categoría de equipo y obra indicados arriba.
Normativa: NTP-ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad — trazabilidad de salida y destino de materiales); control interno de despacho según política de Almacén.
FechaN° ValeProductoCantidadPrecio Unit.TotalUnidad DestinoObra
TOTAL: S/ 0.00
Elaborado por
Vº Bº
Reporte de Inventario

REPORTE DE INVENTARIO

Objetivo: Mostrar el estado actual de existencias en Almacén y alertar sobre productos con stock bajo que requieren reposición.
Alcance: Comprende todo el catálogo de productos del módulo Almacén — Inventario, filtrable por categoría, fechas y nivel de existencia.
Normativa: NTP-ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad — control de existencias); NIC 2 Inventarios (valorización de existencias para efectos contables).

📦 Resumen de Productos en Inventario

CódigoProductoCategoríaSucursalStockPrecioValorizadoEstado
VALORIZADO TOTAL: S/ 0.00
Entrega de EPPs
Fecha EntregaPersonaEPPMotivoVida ÚtilVenceEstado
🦺 Matriz de Designación de EPPs
0 personal · 0 EPPs

MATRIZ DE DESIGNACIÓN DE EPPs

Objetivo: Consolidar en una sola vista el estado de entrega y vigencia de cada tipo de EPP por trabajador, para verificar cobertura y detectar vencimientos o faltantes.
Alcance: Comprende a todo el personal activo (o de la empresa seleccionada) y todos los productos categorizados como EPP en el módulo Almacén, organizados por 7 categorías.
Normativa: Ley N° 29783 (Ley de SST) y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, Art. 60 (obligación del empleador de proporcionar EPP); R.M. N° 375-2008-TR (Norma Básica de Ergonomía).
VIGENTE
POR VENCER (≤15 días)
VENCIDO
SIN ENTREGA

⚠️ Personal sin Entregas

0 faltantes
Resumen: Seleccione una empresa para ver el detalle de personal con EPPs faltantes.
Reporte de Exámenes Médicos Ocupacionales

REPORTE DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo General:

Dar a conocer formalmente la situación de vencimiento de los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO/EMO) de todo el personal activo, alertar sobre los riesgos legales y de salud, y proponer acciones inmediatas para regularizar el cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivos Específicos:
  1. Identificar y detallar el número total de trabajadores con exámenes médicos vencidos.
  2. Exponer la normativa legal vigente que regula esta obligación y las consecuencias de su incumplimiento.
  3. Analizar las causas que originaron el retraso en la renovación de las evaluaciones.
  4. Establecer acciones correctivas inmediatas y un cronograma de regularización.
  5. Prevenir multas, sanciones y responsabilidades legales para la empresa y sus representantes.
  6. Garantizar la protección de la salud y la aptitud laboral de todo el personal.
Alcance:

El presente informe aplica a todo el personal contratado por LA EMPRESA, que se encuentra vinculado laboralmente a la fecha del documento, sin distinción de cargo, área o tipo de contrato. Comprende la revisión de los exámenes médicos ocupacionales periódicos y la adopción de medidas para su renovación oportuna.

2. RESUMEN EJECUTIVO
Situación (análisis IA PROTEOS):
El texto se recalcula con los datos reales cada vez que cambia la razón social.
Fuente de datos: Base de datos MySQL sig_v1 (consulta directa, ). No se modificó ningún dato durante la elaboración de este informe.
3. RESUMEN DE EXÁMENES MÉDICOS
📄 Generar Sección del Informe:
👤 Personal de la Empresa:
4. MARCO NORMATIVO LEGAL
Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 49°, inciso d): Obligación del empleador de practicar exámenes médicos a cargo de la empresa:
  • Cada 2 años para actividades de riesgo medio o bajo.
  • Antes, durante y al finalizar la relación laboral para actividades de alto riesgo.
  • Los costos son asumidos íntegramente por el empleador.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley 29783
Artículo 101°: Regula la vigilancia de la salud de los trabajadores y confirma la obligación de realizar exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de retiro.
Artículo 102°: Establece que la frecuencia se ajusta al nivel de riesgo: anual para alto riesgo, cada 2 años para medio/bajo riesgo.
Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA
Aprueba los Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales, detallando qué evaluaciones deben realizarse según el tipo de actividad y los riesgos del puesto de trabajo.
Decreto Supremo N° 008-2020-TR
Modifica el Reglamento de Inspección y Sanciones de SUNAFIL, estableciendo el régimen actual de fiscalización y multas por incumplimiento en materia de SST.
Artículo 27° del DS N° 019-2006-TR: Califica como infracción grave no realizar o no mantener vigentes los exámenes médicos ocupacionales.
Artículo 28° del mismo decreto: Califica como infracción muy grave si se pone en riesgo la salud del personal.
5. SANCIONES Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

UIT 2026 = S/ 5,500 — El incumplimiento es fiscalizado por SUNAFIL y se clasifica así:

Tipo de InfracciónMulta máximaValor aproximado (S/)
Grave: No realizar exámenes, no costearlos o no llevar registroHasta 26,12 UITHasta S/ 143,660
Muy Grave: Poner en riesgo la salud o no aplicar recomendaciones médicasHasta 50 UITHasta S/ 275,000
6. TRAZABILIDAD Y ESTADO DE AVANCE
Estado de avance por situación del EMO
Distribución porcentual (torta)
Exámenes por tipo
Resultados de aptitud (torta)
DNITrabajadorEdadÁreaTipoFechaVenceLugarAptitud
TOTAL: 0 exámenes
SITUACIÓN ACTUAL
7. IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN
8. SOLUCIÓN INMEDIATA / ACCIONES CORRECTIVAS
1. Gestión inmediata:
2. Programación:
3. Recursos:
4. Control:
5. Seguimiento:
6. Prevención:
9. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS (Ishikawa)
10. ACCIONES CORRECTORAS / PREVENTIVAS
Acción Correctora / PreventivaPuntos VitalesResponsable
11. MEDICIÓN DE LA EFICACIA (seguimiento 60-90 días)
Elaborado por (SSOMA)
V° B° Jefe de RRHH
REPORTE DE LABORATORIO

REPORTE DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:

Verificar y dejar constancia del estado de calibración de todos los equipos del laboratorio, identificando aquellos con calibración vigente, vencida o próxima a vencer, para asegurar la trazabilidad metrológica y el cumplimiento normativo.

Alcance:

Comprende la totalidad de equipos de medición y ensayo del laboratorio, incluyendo balanzas, tamices, máquinas de ensayo, comparadores, conos, termómetros y demás instrumentos sujetos a calibración periódica.

2. MARCO NORMATIVO
NTP-ISO 10012:2003 — Sistemas de Gestión de la Medición: Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.
ISO/IEC 17025:2017 — Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (secciones 6.4 y 7.6).
NTP 400.005:2000 — Equipos de medición: Calificación, calibración y control de equipos de medición.

🔬 Filtros de Búsqueda

Nombre del EquipoModeloMarcaCódigo/Serie Estado% Incert.Frec. DíasFecha Calibración ExpedientePróx. CalibraciónCertificadoResponsable
TOTAL: 0 equipos
Elaborado por
Vº Bº

HISTORIAL DE LABORATORIO

Fecha/HoraTipoEmpresaDescripciónGenerado porAcciones
Revisiones y Trazabilidad del Sistema
Aquí queda la bitácora de todas las modificaciones realizadas al Sistema Integrado de Gestión: cambios de código en los módulos, correcciones, y ediciones o desbloqueos de certificados/declaraciones. Cada modificación se guarda como un solo registro de una línea.
➕ Registrar una modificación manualmente
🗂️ Historial de Revisiones (más reciente primero)
Total: 0
FECHAUSUARIOREGISTRO (una línea por modificación)
Panel Administrativo
👥
0Usuarios
📋
0Actividades hoy
🏢
0Empresas
📦
0Productos
🚛
0Unidades
🗄️
0 MBBase de Datos
📈
0Total registros
🔑
0Intentos login
0Fallidos hoy
NuncaÚltimo login exitoso
🐘
-PHP
🗃️
-MySQL

Log de Actividad del Sistema

FechaUsuarioAcciónDetalleIP

Intentos de Inicio de Sesión

FechaUsuarioResultadoIP

Información del Sistema

Configuración del Sistema

Tablas de la Base de Datos

TablaMotorFilasTamaño (KB)

Firmas Digitales (QR)

Gestiona las firmas digitales autorizadas para firmar documentos. Busca el personal, sube sus firmas y genera QR.

Firmas Registradas

🌍 Gestión Ambiental
🌍 Módulo Ambiental v1.00
📋 Aspectos: 0
📊 KPIs: 0
📡 Monitoreos Ambientales

Submódulo en construcción — próximamente: registro de monitoreos de aire, agua, ruido y suelo por punto de muestreo.

📋 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Mostrando 0 aspectos
N.° Proceso / Tarea Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Puntaje SIGNIFICANCIA Ciclo Vida Residual Acciones
📋 Matriz IAAS — FPOG-A-017.01
🔄 Fórmula: P = I + (II × max(III))
📊 KPIs Ambientales — Indicadores de Desempeño
Total: 0 KPIs
N.° Categoría Nombre Fórmula Meta Último Valor Periodo Acciones
📊 KPIs Ambientales — ISO 14001
📋 Categorías: AGUA · AIRE · RESIDUOS · ENERGÍA · BIODIVERSIDAD · SOCIAL · SUELO · RUIDO · GEI · GESTIÓN
📈 Dashboard Ambiental — Resumen Ejecutivo
📈 Dashboard Ambiental
Capacitacion
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Induccion, Capacitacion y Entrenamiento
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Gestion de Capacitaciones
Total: 0
TIPO TEMA FECHA DURACION MODALIDAD EXPOSITOR EMPRESA AREA ESTADO
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Programar Capacitacion
📅 Programar Nueva Capacitacion
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
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Detalle de Capacitacion
Asistentes: 0
DNI NOMBRES EMPRESA PUESTO ASISTIO NOTA OBSERVACIONES ACCIoN
👤 Bienvenido: SIG
⊞ Rol: Administrador
Versión 1.05
Capacitacion Digital

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Continua con tus capacitaciones desde donde lo dejaste.

📆 Cursos Accedidos Recientemente
📑 Linea de Tiempo
Reproduciendo...
0%
🤝 Reuniones de SST y Alta Dirección
Base legal: Ley N° 29783 · DS 005-2012-TR (Art. 24-28, 49-53)
👷 Por Supervisor de SST
📑 Por Documento — Formatos POG-E-008
🤝 Reuniones de SST y Alta Dirección
Versión 1.05
📁 Documentos y Actas Elaborados
📁 Documentos y Actas Elaborados
Versión 1.05
👷 Acta de Designación del Supervisor de SST
Código: POG-E-008.13 Documento: Acta de Designación del Supervisor de SST Fecha:

ACTA DE DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En _______________, siendo las ______ horas del día ____ de _______________ del año 202_, en las instalaciones de _______________, con RUC N° _______________, domicilio fiscal en _______________, debidamente representada por _______________, identificado con DNI N° _______________, en su calidad de _______________.

PRIMERO: OBJETO

El empleador, en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado por D.S. N° 005-2012-TR, y conforme a la estructura organizacional de la empresa, DESIGNA a la persona que ocupará el cargo de Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las atribuciones y responsabilidades que se detallan.

SEGUNDO: DESIGNACIÓN

Se designa como Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo a:

Nombres y Apellidos_______________
DNI / Carné de Extranjería_______________
Cargo dentro de la empresa_______________
Área / Departamento_______________
Correo electrónico_______________
Teléfono de contacto_______________
Fecha de Designación_______________
Inicio de Funciones_______________

TERCERO: ALCANCE DEL CARGO

El designado ejercerá sus funciones por el período de indicar plazo: 1 año / indeterminado / hasta nueva disposición, con las siguientes responsabilidades principales:

  • Coordinar, supervisar y gestionar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de SST en la empresa.
  • Elaborar, actualizar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y los documentos de gestión.
  • Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos mediante la matriz IPERC.
  • Investigar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, proponer medidas correctivas y llevar los registros respectivos.
  • Promover la capacitación y difusión de normas de SST entre todo el personal.
  • Coordinar con el Comité o Supervisor de SST, de acuerdo con el número de trabajadores de la empresa.
  • Atender requerimientos de SUNAFIL, MINTRA y entidades supervisoras.
  • Informar periódicamente a la Gerencia sobre el estado del sistema de gestión.

CUARTO: ACEPTACIÓN

El designado declara aceptar el cargo, comprometiéndose a ejercerlo con diligencia y cumplir las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre la materia.

QUINTO: VIGENCIA

La presente designación entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción, debiendo comunicarse a todo el personal y quedar registrada en los archivos de la empresa.

Observaciones:

En señal de conformidad, firman los presentes:

_______________
Gerente / Representante de la Empresa
DNI: _______________
_______________
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
DNI: _______________

(Sello y firma de la empresa)

🏛️ Conformación del Comité de SST
Código: POG-E-008.10 Documento: Acta de Instalación del Comité de SST (H&G) Fecha:

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En _______________, siendo las ______ horas del _______________ se llevó a cabo la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los Art. 50, 51 y 53 del DS 005-2012-TR, con la siguiente conformación:

Presidente
Secretario
Miembros Titulares
Miembros Suplentes
Observador Sindical (Art. 53.d)

Observaciones:

Presidente del Comité
Secretario del Comité

(Sello y firma de la empresa)

📑 Formato POG-E-008
Código: Documento: Fecha:

Administrar Usuarios

Gestión de Usuarios

IDNombreUsuarioRolCreadoAcciones
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Empresas (para compra de materiales)
Registrar empresa
IdNombreRUC
Crear categoría de producto
Crear categoría
IdNombre
Crear Sucursales
Crear Sucursal
IdNombre
Empresas del Grupo (ficha completa + membrete de Reportes)
🪪 Datos de identificación
🏗️ Actividad económica y sector
💰 Información financiera básica
👤 Representantes legales y antecedentes
📍 Datos de contacto y ubicación
IdRazón SocialRUCCondición
Categorías de Actividades IPERC
Crear categoría de actividad
IdNombreDescripciónEstado